8. 被審計單位在聽取審計部審計報告草稿后有不同意見時,首先對事實和數(shù)據(jù)是否確切可提出補充意見,經(jīng)審計室查明后修改或補充,對審計報告的法規(guī)依據(jù),處理建 議的內(nèi)容也可以提出不同的看法,審計室可以采納或維護報告。
9. 被審計單位對總經(jīng)理指示的審計報告必須執(zhí)行,審計部必須在一定時期內(nèi)向總經(jīng)理報告執(zhí)行結(jié)果。
10. 審計報告后由于情況變化和有新的重要數(shù)據(jù),事實查明后,被審計單位應(yīng)向?qū)徲嫴繄蟾娴耐瑫r向總經(jīng)理報告,由總經(jīng)理決定原審計報告修改或繼續(xù)執(zhí)行。
11. 每個審計報告以及工作底稿附件等必須在! 個月內(nèi)整理裝釘成冊歸檔備查。
(五)獎懲
1. 對審計工作成績顯著的工作人員以及在揭發(fā)檢舉中的有功人員給予表揚和獎勵。
2. 審計人員泄漏機密,有以權(quán)謀私、舞弊行為者應(yīng)給予行政處分,情節(jié)嚴(yán)重而構(gòu)成犯罪的提請司法機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。
3. 對打擊、報復(fù)檢舉揭發(fā)人員的,不論其職位高低,在公司內(nèi)部由總經(jīng)理根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況給予行政和經(jīng)濟處分,情節(jié)特別嚴(yán)重的報有關(guān)部門處理,直到依法追究法律 責(zé)任。
(六)附則
本規(guī)定的修訂、補充由審計室報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
附:
工程審計管理辦法
為完善和規(guī)范公司的工程審計制度,明確工作流程,根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合我公司的情況,特制定本辦法。
1. 審計部工程審計工作范圍
。1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關(guān)工程審計方面的方針、政策、規(guī)定和各處概(預(yù))算定額及取費標(biāo)準(zhǔn)。并結(jié)合我公司的具體情況,制定必要的補充實施辦法;
。2)負(fù)責(zé)本公司及屬下獨立核算、自負(fù)盈虧的公司(包括實行獨立核算不自負(fù)盈虧的二級公司)所有工程預(yù)、結(jié)算的審計。較大工程的預(yù)、結(jié)算需報有關(guān)部門審定或裁定 者,一律由審計部負(fù)責(zé)對外報批;
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