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礦山財務(wù)工作管理規(guī)則 | |
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財務(wù)工作管理規(guī)則主要包括: 1. 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整、并符合會計制度的規(guī)定。 2. 辦理會計事項時,財務(wù)工作人員必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。 3. 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查,保證賬簿記錄與實物、款項相符。 4. 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表報總經(jīng)理,并送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。 5. 財務(wù)工作人員要對企業(yè)實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補(bǔ)充。 6. 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理提出書面報告,并請求查明原因,作出處理。 7. 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部審計制度,出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。 8. 每季進(jìn)行一次財務(wù)審計。審計人員根據(jù)審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經(jīng)理。 9. 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。 [1] |
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